Para realizar a entrada de Notas Fiscais de Importação:
1. Clique em “Faturamento “e em “Listagem de Listagem de Notas Fiscais”;
2. Clique em “Incluir”;
3. Selecione qual a empresa e série da nota fiscal. Logo após, clique em “Opções” e em “Realizar Entrada de NF via XML/Ped. Compra”;
4. Clique em “Próximo”;
5. Localize o arquivo XML e clique em “Próximo”;
6. Na aba 3 – Pedido(s) de Compra, selecione o pedido de compra da importação, caso não possua, clique em “Próximo”;
7. Selecione o Fornecedor da nota fiscal e clique em “Continuar a Importação” e clique em “Próximo”;
8. Preencha a natureza de operação, forma e condição de pagamento da nota.
** Dica: A natureza de operação deve conter a CFOP correta para a operação, porém não é preciso realizar a criação de naturezas de operações especificas para cada nota. Mantenha sempre selecionado a opção Utilizar Valores contidos no XML. para que os impostos sejam carregados de acordo com o XML.
Assim que concluir, clique em “Próximo”;
9. Localize os itens correspondentes a entrada, e clique em “Gerar Estoque Aut.”;
10. Valide a Data de Movimento e clique em “Salvar”;
11. Com o estoque gerado, clique em “Salvar”;
11. Confirme o valor total da nota fiscal, se estiver correto, clique em “Finalizar”;
12. Clique em “Salvar”;
13. Para realizar a transmissão, clique em “Opções” e em “Concluir Digitação”;
14. Com a digitação concluída, clique em “Opções” e em “Transmitir NF-e”;
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